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『簡體書』审计案例:解析与训练

書城自編碼: 3494978
分類:簡體書→大陸圖書→教材高职高专教材
作者: 李俊林
國際書號(ISBN): 9787121382826
出版社: 电子工业出版社
出版日期: 2020-04-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 64.4

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內容簡介:
本书包含案例解析和案例训练两篇。案例解析按照案例背景、案例提示、案例分析、案例小结依次展开,旨在全方位提高学生对审计案例的分析能力;案例训练包括背景介绍、思考与分析、知识点提示,着力于在更高层次上训练学生的审计实践能力。本书所选案例涉及审计产生与发展、审计执业规范与法律责任、承接审计业务和风险评估、计划审计工作和风险应对、销售与收款循环审计、购货与付款循环审计、生产与存货循环审计、筹资与投资循环审计、货币资金审计、完成审计工作与审计报告等,涵盖上市公司财务报表审计实际工作的诸多环节,具有较强的可读性和指导性。
關於作者:
李俊林,北京联合大学管理学院副教授,北京大学光华管理学院高级访问学者(20122013年度),会计专硕研究生导师,学校双师型素质教师,系党支部书记,北京市经济和信息化委员会财税评审专家,中国注册会计师协会非执业会员,美国注册管理会计师。主要从事审计学课程的教学工作,研究方向是审计与内部控制、数据挖掘与审计技术等。曾在《北京大学学报》等期刊发表学术论文20余篇,主持企业委托课题10余项,主编教材3部。现兼任北京某大型会计师事务所高级顾问,主要从事上市公司年度财务报表审计的复核工作。徐静,北京联合大学管理学院财务与会计系副教授,北京大学博士后(20122014年度),会计专硕研究生导师,双师素质教师,美国注册管理会计师。多年从事审计相关课程的教学和研究工作,主持和参与北京市社科基金项目、北京市科委和教委委托项目及横向项目30余个,在国内外专业期刊公开发表学术论文20余篇。主要研究方向为审计与内部控制、财务风险管理等。
目錄
第一部分 案例解析篇
第1章 审计的产生与发展
1.1 英国南海股份有限公司破产审计案
1.2 小玻璃厂的大能耐
第2章 审计执业规范与法律责任
2.1 安达信与安然事件
2.2 琼民源公司审计案
第3章 承接审计业务和风险评估
3.1 立承会计师事务所承接审计业务案例
3.2 诚信会计师事务所承接审计业务案例
第4章 计划审计工作和风险应对
4.1 诚信会计师事务所计划审计工作案例
4.2 联合公司审计风险识别及应对案例
第5章 销售与收款循环审计
5.1 联合集团销售收入审计案例
5.2 联合股份有限公司收款审计案例
第6章 购货与付款循环审计
6.1 联合乳品股份有限公司购货审计案例
6.2 联合乳品股份有限公司付款审计案例
第7章 生产与存货循环审计
7.1 联合实业股份有限公司存货审计案例
7.2 北京新材料环保股份有限公司存货审计案例
第8章 投资与筹资循环审计
8.1 联大实业股份有限公司的投资审计案例
8.2 猴王股份有限公司股票筹资审计案例
第9章 货币资金审计
9.1 联大实业股份有限公司货币资金控制测试审计案例
9.2 联大实业股份有限公司银行存款审计案例
第10章 完成审计工作与审计报告
10.1 北京联合创意股份有限公司审计调整案例
10.2 华清股份有限公司审计意见类型案例
第二部分 案例训练篇
第11章 审计的产生与发展
11.1 审计的产生案例
11.2 审计的发展案例
第12章 审计执业规范与法律责任
12.1 审计执业规范案例
12.2 审计法律责任案例
第13章 承接审计业务和风险评估
13.1 承接审计业务案例
13.2 审计风险评估案例
第14章 计划审计工作和风险应对
14.1 计划审计工作案例
14.2 风险应对案例
第15章 销售与收款循环审计
15.1 销售审计案例
15.2 收款审计案例
第16章 购货与付款循环审计
16.1 购货审计案例
16.2 付款审计案例
第17章 生产与存货循环审计
17.1 生产环节审计案例
17.2 存货审计案例
第18章 投资与筹资循环审计
18.1 投资审计案例
18.2 筹资审计案例
第19章 货币资金审计
19.1 货币资金测试案例
19.2 库存现金监盘案例
第20章 完成审计工作与审计报告
20.1 审计沟通案例
20.2 审计意见类型案例
內容試閱
前言
随着我国资本市场的不断完善,审计在社会监督中的作用越来越重要,急需大量具备一定职业判断能力和丰富经验的高水平审计专门人才。审计学是一门实践性极强的学科,如果只学习审计的基本理论和方法,可能审计道理都清楚了,但还是不能很好地完成审计。如何解决这个问题呢?阅读、分析大量的国内外审计案例是一个很好的途径。审计案例往往以某一具体的事件或实务操作为依托,具体直观地展现审计人员的工作过程,这不仅可以帮助我们提高进行审计实务的操作能力,而且能够进一步加深我们对审计理论和方法的理解,从而提高我们运用知识分析和解决审计问题的能力。基于此,我们在总结以往审计经验和实践的基础上,借鉴已有的审计案例资料,大胆尝试,编写了这本《审计案例:解析与训练》。
本书以具体审计工作过程为主线,以大量的审计实际案例为依托,针对审计理论的某一知识点进行了案例裁剪与编写,不仅保持了案例本身具有的故事性,而且理论知识点的针对性比较强,这使得本书既有实际可操作性又不失理论说服力。全书共分为两大部分,第一部分为案例解析,主要以具体案例的形式展现了审计实际操作过程;第二部分为案例训练,对应第一部分内容,主要列示了与第一部分相似的案例资料,读者可以进行模仿分析与训练,进一步加深和巩固对知识点的理解和实际操作能力的训练。
本书同以往的一般审计案例书籍相比具有以下鲜明特色:
首先,在内容的编排方面,本书以上市公司财务报表审计为例,紧紧围绕审计实际工作过程,分两大部分进行了编写,每一部分的内容都包括审计的产生与发展、审计执业规范与法律责任、承接审计业务和风险评估、计划审计工作和风险应对、销售与收款循环审计、购货与付款循环审计、生产与存货循环审计、投资与筹资循环审计、货币资金审计和完成审计工作与审计报告,共10章,两部分共20章,既有审计基本理论案例的解析与训练,又有上市公司财务报表审计实务的解析与训练,既包括会计师事务所项目经理的工作,又包括审计一般助理人员的工作,内容基本涵盖了审计理论和实务的大部分知识点,涉及上市公司财务报表审计实际工作的诸多环节。
其次,在结构、体例方面,针对案例编写的特点,在案例解析部分,每一案例都从背景、提示、分析和小结四个方面进行编写,其中案例背景是对整个事件的整理描述,展现出了审计的现实场景;案例提示是针对讲解知识点需要挖掘出的具体问题,起到了分析的引导作用;案例分析是运用审计基本理论结合案例本身进行的详细阐述,是审计理论和方法在具体工作的实际应用;案例小结是在分析的基础上进行的理论总结,提炼出审计理论的具体知识点。在案例训练部分,每一案例都从背景、思考和分析,以及知识点提示三个方面进行了编写,主要提供了对实际案例进行分析训练的基本素材,以期达到进一步巩固审计理论基本知识的目的。
最后,本书所编写的大部分案例摒弃以往案例大而全的特点,根据知识点的需要进行了裁剪,短小精悍、针对性较强,特别适合在会计、审计专业本科生理论课堂中开展案例教学使用,每一章的所有小案例串起来又是一个完整的大案例,可供相关学科研究生(特别是会计专业硕士MPAcc)以小组形式进行审计案例研讨。部分案例的分析中呈现了大量的审计工作底稿,大部分为实务中真实采用的,具有高度的仿真性,可供会计师事务所等专门从事审计工作的人员参考使用,有益于其获得实现目标所需要的职业能力。
本书属于北京联合大学会计学科带头人、创新企业财务管理研究中心主任鲍新中教授主编系列丛书,由北京联合大学管理学院财务与会计系教师李俊林和徐静博士后共同编著,鲍新中教授主审。在案例的编写和整理过程中,北京联合大学在校研究生牛文静、田然、刘晓雨、谢文静和王慧等都做了很多工作,同学们对本书的成稿付出了努力,同时也收获了知识。
本书在编写过程中得到了北京注册会计师协会领导和会计师事务所同仁的大力协助,北京联合大学研究生经费的资助和电子工业出版社的大力支持。值此出版之际,谨向对本书的编写和出版给予关心、支持与帮助的朋友们致以诚挚的谢意。限于学识水平和实践经验,书中不足之处在所难免,恳请读者批评指正。

李俊林
2019年10月8日

 

 

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