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『簡體書』审计(第9版)

書城自編碼: 4054179
分類:簡體書→大陸圖書→教材高职高专教材
作者: 刘明辉 著
國際書號(ISBN): 9787565454103
出版社: 东北财经大学出版社有限责任公司
出版日期: 2024-08-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 64.9

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內容簡介:
本书从能力、意识、精神、感四个维度设计导引案例, 涉及了审计史话、审计成就和审计未来, 探讨了审计伦理、审计责任和审计格局, 彰显出标准意识、质量意识和国家意识, 蓄养了审计思维、职业精神与家国怀。与此同时, 还在每章增设了本章知识图谱、关键术语中英文对照、案例分析等模块, 并通过提供了、音频和文字等相关教学资源。
目錄
篇 审计、鉴证与注册会计师职业
章 审计与鉴证概论
审计史话
知识图谱
关键术语
节 审计与鉴证业务的产展
第二节 审计概念与种类
第三节 鉴证业务的含义与类别
第四节 审计的动因与社会角色
第五节 审计基本假设
□复题
□案例分析
第二章 注册会计师管理
审计贡献
知识图谱
关键术语
节 注册会计师
第二节 会计师事务所
第三节 注册会计师协会
第四节 注册会计师的行业管理
□复题
□案例分析
第三章 注册会计师执业准则
审计视野
知识图谱
关键术语
节 注册会计师执业准则概述
第二节 中国注册会计师业务准则
第三节 会计师事务所质量管理准则
□复题
□案例分析
第四章 注册会计师职业道德
审计伦理
知识图谱
关键术语
节 注册会计师职业道德概述
第二节 注册会计师职业道德的基本原则
第三节 注册会计师职业道德概念框架
第四节 注册会计师对职业道德概念框架的具体运用
□复题
□案例分析
第五章 注册会计师法律责任
审计责任
知识图谱
关键术语
节 注册会计师法律责任概述
第二节 外国注册会计师的法律责任
第三节 中国注册会计师的法律责任
第四节 避免法律诉讼的对策
□复题
□案例分析
第二篇 审计程序与审计技术
第六章 审计目标与审计过程
审计创新
知识图谱
关键术语
节 审计目的与注册会计师体目标
第二节 管理层、治理层和注册会计师对财务报表的责任
第三节 管理层认定与具体审计目标
第四节 审计目标的实现过程
□复题
□案例分析
第七章 审计证据与审计工作底稿
审计
知识图谱
关键术语
节 审计证据
第二节 获取审计证据的审计程序
第三节 审计工作底稿
第四节 利用其他主体的工作
□复题
□案例分析
第八章 计划审计工作
审计治理
知识图谱
关键术语
节 初步业务活动
第二节体审计策略和具体审计计划
第三节 审计重要性
第四节 审计风险
□复题
□案例分析
第九章 风险评估
审计治理
知识图谱
关键术语
节 风险评估的含义
第二节 了解被审计单位及其环境和适用的财务报告编制基础
第三节 了解被审计单位内部控制体系各要素
第四节 识别和评估重大错报风险
第五节 与管理层和治理层的沟通
第六节 审计工作记录
□复题
□案例分析
第十章 风险应对
审计创新
知识图谱
关键术语
节 针对财务报表层次重大错报风险体应对措施
第二节 针对认定层次重大错报风险一步审计程序
第三节 控制测试
第四节 实质性程序
第五节 评价审计证据的充分性和适当性
□复题
□案例分析
第十一章 审计抽样
审计创新
知识图谱
关键术语
节 审计抽样概述
第二节 控制测试中抽样技术的应用
第三节 细节测试中抽样技术的应用
□复题
□案例分析
第十二章 审计报告
审计责任
知识图谱
关键术语
节 审计报告的含义与种类
第二节 审计报告的基本内容
第三节 在审计报告中沟键审计事项
第四节 其他信息
第五节 无保留意见审计报告
第六节 非无保留意见审计报告
第七节 在审计报告中增加强调事项段和其他事项段
第八节 公司持续营能力对审计报告的影响
第九节 对按照特殊目的编制基础编制的财务报表审计并出具
审计报告
□复题
□案例分析
第三篇 交易循环审计
第十三章 销售与收款循环审计
审计态度
知识图谱
关键术语
节 销售与收款循环概述
第二节 销售与收款循环内部控制及其测试
第三节 销售与收款循环的交易类别测试
第四节 主营业务收入审计
第五节 应收账款审计
第六节 坏账准备审计
第七节 其他相关账户审计
□复题
□案例分析
第十四章 购货与付款循环审计
审计格局
知识图谱
关键术语
节 购货与付款循环概述
第二节 购货与付款循环内部控制及其测试
第三节 购货与付款循环的交易类别测试
第四节 应付账款审计
第五节 固定资产和累计折旧审计
第六节 其他相关账户审计
□复题
□案例分析
……
第十五章 生产与薪酬循环
第十六章筹资与投资循环审计 / 331
第十七章货币资金审计/ 359
第十八章特殊项目审计/ 374
第十九章终结审计/ 410
第二十章财务报表审阅与其他鉴证业务/ 434
第二十一章相关服务/ 465
第二十二章国家审计与内部审计/ 473
本版修订参考法规/485

 

 

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