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『簡體書』审计学

書城自編碼: 1781480
分類:簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 童丽丽
國際書號(ISBN): 9787115260178
出版社: 人民邮电出版社
出版日期: 2011-08-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 255/200000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 94.4

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內容簡介:
本书针对财会专业及经管专业人才培养目标,结合当前社会经济发展的特点,全面介绍了审计的相关内容,包括注册会计师的执业要求与职业道德,审计目标的确定与工作底稿的编制,审计程序与方法,货币资金、销售收入、应收账款、存货等具体财务内容的审计,以及审计报告的编写等。
本书适合财会专业本科院校及高职高专院校师生使用。
目錄
第一章 审计概论 
 第一节 审计的概念与种类 
 第二节 注册会计师审计的起源与发展 
第二章 注册会计师的管理与法律责任 
 第一节 注册会计师的管理 
 第二节 注册会计师的法律责任 
第三章 注册会计师执业准则与职业道德规范 
 第一节 注册会计师执业准则 
 第二节 注册会计师职业道德规范 
第四章 审计目标与审计程序 
 第一节 财务报表审计的目标与责任划分 
 第二节 具体审计目标的确定 
 第三节 审计过程与审计目标的实现 
第五章 审计证据与审计工作底稿 
 第一节 审计证据 
 第二节 审计工作底稿 
第六章 计划审计工作 
 第一节 审计业务约定书 
 第二节 总体审计策略和具体审计计划 
 第三节 审计重要性 
第七章 风险评估 
 第一节 审计风险 
 第二节 风险评估概述 
 第三节 了解被审计单位及其环境 
 第四节 了解被审计单位的内部控制 
 第五节 评估重大错报风险 
第八章 风险应对 
 第一节 针对重大错报风险的应对 
 第二节 控制测试 
 第三节 实质性程序 
第九章 审计抽样 
 第一节 审计抽样概述 
 第二节 审计抽样的步骤 
 第三节 控制测试中的抽样技术的应用 
 第四节 实质性测试中的抽样技术的应用 
第十章 销售与收款循环审计 
 第一节 销售与收款循环的特性 
 第二节 控制测试和交易的实质性程序 
 第三节 营业收入审计 
 第四节 应收账款和坏账准备审计 
 第五节 其他相关账户审计 
第十一章 采购与付款循环审计 
 第一节 采购与付款循环的特性 
 第二节 控制测试和交易的实质性程序 
 第三节 应付账款审计 
 第四节 固定资产审计 
 第五节 其他相关账户审计 
第十二章 存货与仓储循环审计 
 第一节 存货与仓储循环的特性 
 第二节 控制测试和交易的实质性程序 
 第三节 存货审计 
 第四节 应付职工薪酬审计 
 第五节 营业成本审计 
 第六节 其他相关账户审计 
第十三章 筹资与投资循环审计 
 第一节 筹资与投资循环的特性 
 第二节 控制测试和交易的实质性程序 
 第三节 借款相关项目审计 
 第四节 所有者权益相关项目审计 
 第五节 投资相关项目审计 
 第六节 其他相关项目审计 
第十四章 货币资金审计 
 第一节 货币资金与交易循环 
 第二节 库存现金审计 
 第三节 银行存款审计 
 第四节 其他货币资金审计 
第十五章 审计报告 
 第一节 审计报告概述 
 第二节 审计报告的类型与要素 
 第三节 审计意见的形成

 

 

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