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| 內容簡介: |
| 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服务的有机结合。作为国内首次推出的内部控制专业文集,本书将以“立足本土,面向世界,打造团队,树立品牌”为宗旨,集合国内外内部控制学术和实务专家组成编辑团队,致力于推动内部控制的理论和实务研究,以内部控制领域的原创性研究为主,同时兼顾会计、财务、审计领域的研究。本书既关注中国本土的内部控制理论与实践的特殊问题,也鼓励对成熟的发达国家的内部控制理论和实践前沿进行研究。 |
| 目錄: |
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纳税信用评级的溢出效应:基于审计意见类型的发现/1
刘亦舒 何慧华 方军雄 国有资本投资运营公司的成立对企业投资效率的影响研究/29 王景升 石扬帆 内部控制质量、管理层权力与劳动力投资效率/60 袁知柱 姜沈红 周维瑞 智慧审计的理论框架与实践探索/95 祁渊 张莉 朱琦 审计师自恋会影响审计质量吗——基于上市公司审计报告的经验证据/114 张婷婷 王航 公司战略影响了债券发行定价吗? /137 黄波 国家治理体系建设的微观经济后果研究——基于巡视监督的准自然实验/159 陈克兢 姜林 万清清 周峻任 枝叶总关情:高管团队贫困经历与企业参与脱贫攻坚/177 甄红线 郭文心 武贝贝 肖宝玉 董责险治理会诱发企业的激进投融资行为吗? /221 曹玉珊 张十根 “原罪”嫌疑与民营企业劳动力成本/248 姜英兵 张伟杰 民营企业家的明星效应对企业融资约束的影响研究/272 鞠晓彤 王棣华 |
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